當(dāng)今企業(yè)的生存與經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨紛繁復(fù)雜,面臨著高度競(jìng)爭(zhēng)、全球化、客戶(hù)期望值提高、新技術(shù)、法規(guī)變化等諸多的不確定性,要想在復(fù)雜多變的環(huán)境中游刃有余,并且保持可持續(xù)發(fā)展,對(duì)企業(yè)內(nèi)控管理水平提出了更高的要求。我們的內(nèi)部控制專(zhuān)家通過(guò)運(yùn)用專(zhuān)業(yè)化的工具和方法,能夠幫助企業(yè)識(shí)別內(nèi)控管理中的薄弱環(huán)節(jié),量身定做合適的解決方案,并通過(guò)內(nèi)控體系的搭建,協(xié)助企業(yè)建立內(nèi)控自我完善機(jī)制,幫助企業(yè)在滿(mǎn)足外部監(jiān)管要求的同時(shí),有效降低風(fēng)險(xiǎn)、減少不確定性,提升管理運(yùn)營(yíng)效率和效果。
內(nèi)部審計(jì):
是一種獨(dú)立、客觀(guān)的鑒證和咨詢(xún)活動(dòng),旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。它通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制及治理過(guò)程的效果,幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。目前,內(nèi)審的職能已經(jīng)從傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查轉(zhuǎn)向?yàn)閮?nèi)部管理服務(wù),內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)也從內(nèi)部檢查和監(jiān)督向內(nèi)部監(jiān)督和咨詢(xún)方面轉(zhuǎn)變。我們可在貴公司建立內(nèi)部審計(jì)職能的過(guò)程中,持續(xù)提供各方面的建議和相關(guān)的培訓(xùn)。
財(cái)務(wù)及商業(yè)盡職調(diào)查:
我們提供的盡職調(diào)查服務(wù)主要包括,實(shí)施財(cái)務(wù)和商業(yè)盡職調(diào)查,觀(guān)察歷史趨勢(shì)及審閱財(cái)務(wù)預(yù)算,評(píng)價(jià)被收購(gòu)者的財(cái)務(wù)狀況,分析資產(chǎn)質(zhì)量和負(fù)債水平,分析內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)和國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制基礎(chǔ)的差異,通過(guò)訪(fǎng)談主要管理層和觀(guān)察相關(guān)系統(tǒng),識(shí)別主要內(nèi)部管理控制缺陷,確定交易關(guān)鍵事項(xiàng),適時(shí)與買(mǎi)方就相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行溝通,評(píng)價(jià)就稅務(wù)籌劃出發(fā)的交易構(gòu)架。