當今企業(yè)的生存與經營環(huán)境日趨紛繁復雜,面臨著高度競爭、全球化、客戶期望值提高、新技術、法規(guī)變化等諸多的不確定性,要想在復雜多變的環(huán)境中游刃有余,并且保持可持續(xù)發(fā)展,對企業(yè)內控管理水平提出了更高的要求。我們的內部控制專家通過運用專業(yè)化的工具和方法,能夠幫助企業(yè)識別內控管理中的薄弱環(huán)節(jié),量身定做合適的解決方案,并通過內控體系的搭建,協(xié)助企業(yè)建立內控自我完善機制,幫助企業(yè)在滿足外部監(jiān)管要求的同時,有效降低風險、減少不確定性,提升管理運營效率和效果。
內部審計:
是一種獨立、客觀的鑒證和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現其目標。目前,內審的職能已經從傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查轉向為內部管理服務,內部審計的重點也從內部檢查和監(jiān)督向內部監(jiān)督和咨詢方面轉變。我們可在貴公司建立內部審計職能的過程中,持續(xù)提供各方面的建議和相關的培訓。
財務及商業(yè)盡職調查:
我們提供的盡職調查服務主要包括,實施財務和商業(yè)盡職調查,觀察歷史趨勢及審閱財務預算,評價被收購者的財務狀況,分析資產質量和負債水平,分析內部財務報表編制基礎和國內會計準則編制基礎的差異,通過訪談主要管理層和觀察相關系統(tǒng),識別主要內部管理控制缺陷,確定交易關鍵事項,適時與買方就相關風險進行溝通,評價就稅務籌劃出發(fā)的交易構架。